延安市红十字会2019年部门综合预算说明
时间:2019年02月28日信息来源:本站原创点击:

延安市红十字会2019年部门综合预算说明 [点击浏览该文件:延安市红十字会2019年部门综合预算公开报表.rar]
一、
部门主要职责及机构设置

    ()宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策,指导全市各级及行业红十字会开展工作,推动全市红十字会各项工作的开展。

    ()开展救灾工作,在自然灾害和突发事件中,依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展救护和救助工作,及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助,协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等,依法开展社会募捐活动,开展符合红十字宗旨的人道救助日常工作。

    ()开展应急救护知识的宣传和普及工作,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

    ()依法参与无偿献血的宣传推动工作,与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

    ()推进延安市骨髓库(延安市造血干细胞捐献者资料库)建设,扩大库容量,依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

    ()推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设,依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作,做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

    ()发展红十字会员和志愿服务组织。组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员,在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    ()协助政府开展国际、国内红十字会的友好合作与交流工作,参与国际人道主义救助工作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

    ()兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

    ()协助政府开展对台工作,促进台海两岸红十字组织的交流与合作。

    (十一)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

(一)贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》,指导各县区红十字会业务工作。

(二)落实徐书记批示精神,继续抓紧办好陈竺委员长交办的几件事,并及时汇报。

(三)围绕全市助困、助医、助学等,依法开展社会募捐活动,开展应急救护知识宣传和普及,开展群众性应急救护培训,开展送医送药下乡活动和博爱送万家活动。

(四)加强红十字宣传与文化传播工作,开展人道主义宣传教育活动,开展人体造血干细胞捐献工作,依法参与无偿献血的宣传推动工作。

    ()加强青少年红十字工作,开展有益于青少年身体健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动,加强红十字志愿者队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个:

序号

单位名称

1

延安市红十字会(本级)

四、部门人员情况说明

    截止2018年底,延安市红十字会事业编制5人,实有人员8人。

 

 

 

 

 

 

五、       五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年年底,本部门无单价5万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

 六、部门预算绩效目标说明

 2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款131.15万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费15万元,其绩效目标详见附表。

 2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019 年本部门收入预算为 162.35万元, 其中一般公共预算拨款131.15万元,较上年增长14.22万元,增长9%,主要原因人员经费及社会保障缴费的增加。2019 年本部门支出预算为 162.35万元,其中一般公共预算拨款支出131.15万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加14.22万元,增长9%,主要原因是人员工资及上年结转个人奖金支出的增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入162.35万元,其中一般公共预算拨款收入131.15万元,上年财政补助结转31.2万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.22万元,同比增长9%,主要原因是人员经费及社会保障缴费的增加;2019年本部门财政拨款支出162.35万元,其中一般公共预算拨款支出131.15万元、上年财政补助结转31.2万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.22万元,同比增长9%,主要原因是人员经费及社会保障缴费的增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出131.15万元,较上年增加14.22万元,同比增长9%,主要是人员经费及社会保障缴费的增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出131.15万元。

其中行政运行(2081601)支出99.51万,较上年增加6.24万元,增长6.7%,原因是行政及事业单位人员工资正常晋档。

单位基本养老保险(2080505)支出16.64万,比去年增长6.18万元,同比增长59%,主要原因是人员增加及工资的正常升档。

红十字事业经费(2081699)支出15万元,与去年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况(需同时按政府经济科目和部门经济科目分类,建议参照模板制作)

12019年本部门一般公共预算支出131.15万元,其中:

工资福利支出(30195.88万元,较上年增加6.24万元,增长6.7%,原因是行政及事业单位人员工资正常晋档。

商品和服务支出(30235.27万元,较上年增加3万元,增长了12.9%,原因是人员增加及日常办公经费的增加。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出131.15万元,其中:

工资福利支出(50195.88万元,较上年增加6.24万元,增长6.7%,原因是行政及事业单位人员工资正常晋档。

商品和服务支出(50235.27万元,较上年增加3万元,增长了12.9%,原因是人员增加及日常办公经费的增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国